Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RADAMÉS DOS SANTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4630 |
Data de lançamento: |
24/05/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
245 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BRITADOR ENTRE PEDREIRAS E MÁQUINAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, E RECOLHIMENTO DE MÁQUINAS PARA CONSERTO EM OFICINAS. |
0,00 |
9.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/05/2024 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BRITADOR ENTRE PEDREIRAS E MÁQUINAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, E RECOLHIMENTO DE MÁQUINAS PARA CONSERTO EM OFICINAS. |
9.400,00 |
|
|
27/05/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/13; |
|
9.400,00 |
|
29/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4630/2024
RADAMÉS DOS SANTOS LTDA - 97 |
|
|
9.400,00 |
TOTAL |
9.400,00 |
9.400,00 |
9.400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.