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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 47 Data de lançamento: 05/01/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
Natureza da despesa: SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA EDUCACIONAL NO QUE SE REFERE A ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DOS PROGRAMAS DO MEC E CAPACITAÇÕES TÉCNICAS PARA A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CONSELHOS ESCOLARES, CFE CONTRATO Nº12/2023 e 1° TERMO ADIT. 0,00 9.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2024 SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA EDUCACIONAL NO QUE SE REFERE A ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DOS PROGRAMAS DO MEC E CAPACITAÇÕES TÉCNICAS PARA A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CONSELHOS ESCOLARES, CFE CONTRATO Nº12/2023 e 1° TERMO ADIT. 9.300,00
02/02/2024 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº E/100; 804,83
07/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 47/2024 - REF. JANEIRO/2024 NF 100 SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA - 86164 804,83
01/03/2024 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 242; 804,83
22/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 242; 804,83
02/04/2024 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 340; 804,83
18/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 340; 804,83
06/05/2024 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 0/495; 804,83
14/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 47/2024 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº 0/495; SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA - 86164 804,83
11/06/2024 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 605; 804,83
21/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 605; 804,83
01/07/2024 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 761; 804,83
17/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 761; 804,83
31/07/2024 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 0/877; 804,83
12/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 47/2024 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº 0/877; SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA - 86164 804,83
02/09/2024 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 1030; 804,83
01/10/2024 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 0/1146; 804,83
04/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1030; 804,83
10/10/2024 RESCISAO DE CONTRATO -2.056,53
24/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 47/2024 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº 0/1146; SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA - 86164 804,83
TOTAL 7.243,47 7.243,47 7.243,47
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.