Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2024 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA MAIO/2024 |
16.504,98 |
|
|
| 27/05/2024 |
LIQUIDADO CFE FOLHA MÊS DE MAIO 2024 |
|
16.504,98 |
|
| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
|
|
112,99 |
| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
|
|
1.170,52 |
| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
|
|
2.005,20 |
| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
|
|
2.895,16 |
| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
|
|
3.747,80 |
| 29/05/2024 |
Pagamento de Empenho 4794/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
6.573,31 |
| TOTAL |
16.504,98 |
16.504,98 |
16.504,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |