Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CELSO ROSSI DE MORAES ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
497 |
Data de lançamento: |
19/01/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR E NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
0,00 |
7.751,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/01/2024 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR E NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
7.751,44 |
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22/01/2024 |
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme DANFE Nº 890/51140186; 890/51140719; 890/51140560; |
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7.751,14 |
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22/01/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 497/2024, 82238 - CELSO ROSSI DE MORAES ME |
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93,01 |
25/01/2024 |
Pagamento de Empenho 497/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.658,13 |
16/12/2024 |
empenhado indevido |
-0,30 |
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TOTAL |
7.751,14 |
7.751,14 |
7.751,14 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
22/01/2024 |
93,01 |
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Lançada |
TOTAL |
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93,01 |
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