Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LUIZ CARLOS PRETTO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5081 |
Data de lançamento: |
27/05/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE MÁQUINA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
2 / 2023 |
Consórcio Licitação: |
03.656.200/0001-95 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS. |
0,00 |
10.656,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2024 |
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS. |
10.656,69 |
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29/05/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/186; E/179; |
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10.656,69 |
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21/06/2024 |
Pagamento de Empenho 5081/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.656,69 |
TOTAL |
10.656,69 |
10.656,69 |
10.656,69 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.