Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AGRO SUL COM DE PROD AGROPECUARIOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5082 |
Data de lançamento: |
27/05/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASIGD-SUAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
268 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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BOTAS PARA USO DE EQUIPE NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS. |
0,00 |
1.699,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2024 |
BOTAS PARA USO DE EQUIPE NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS. |
1.699,50 |
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05/06/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
Conforme DANFE Nº 1/146; |
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1.699,50 |
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19/06/2024 |
Estorno realizado para alteração de recurso. |
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-1.699,50 |
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19/06/2024 |
Estorno realizado para alteração de recurso. |
-1.699,50 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.