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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5093 Data de lançamento: 28/05/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20 UNIDADES DE RESINA BULK FILL FLOW PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. 0,00 1.642,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2024 20 UNIDADES DE RESINA BULK FILL FLOW PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. 1.642,00
13/06/2024 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/5658; 1.642,00
13/06/2024 Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 5093/2024, 92784 - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA 19,70
17/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5093/2024 DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA - 92784 1.622,30
TOTAL 1.642,00 1.642,00 1.642,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 13/06/2024 19,70 Lançada
TOTAL   19,70