Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CASA DE AMPARO NAVEGANTES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
51 |
Data de lançamento: |
05/01/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
5 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ACOLHIMENTO DO IDOSO ELI BRUM DE CAMARGO NOS MESES DE JANEIRO A 27 DE MARÇO 2024, CFE CONTRATO Nº 223/2023 E 1° TERMO ADITIVO. |
0,00 |
11.432,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/01/2024 |
ACOLHIMENTO DO IDOSO ELI BRUM DE CAMARGO NOS MESES DE JANEIRO A 27 DE MARÇO 2024, CFE CONTRATO Nº 223/2023 E 1° TERMO ADITIVO. |
11.432,80 |
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31/01/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 71; |
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1.652,00 |
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23/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 51/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.652,00 |
29/02/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. NF 73 |
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1.652,00 |
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11/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 51/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.652,00 |
01/04/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 75; |
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1.652,00 |
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03/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 51/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.652,00 |
29/04/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 77; |
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1.652,00 |
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TOTAL |
11.432,80 |
6.608,00 |
4.956,00 |
SALDO A PAGAR |
6.476,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.