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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CASA DE AMPARO NAVEGANTES

Dados do Empenho
Número do empenho: 51 Data de lançamento: 05/01/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ACOLHIMENTO DO IDOSO ELI BRUM DE CAMARGO NOS MESES DE JANEIRO A 27 DE MARÇO 2024, CFE CONTRATO Nº 223/2023 E 1° TERMO ADITIVO. 0,00 11.432,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2024 ACOLHIMENTO DO IDOSO ELI BRUM DE CAMARGO NOS MESES DE JANEIRO A 27 DE MARÇO 2024, CFE CONTRATO Nº 223/2023 E 1° TERMO ADITIVO. 11.432,80
31/01/2024 LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 71; 1.652,00
23/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 51/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.652,00
29/02/2024 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. NF 73 1.652,00
11/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 51/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.652,00
01/04/2024 LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 75; 1.652,00
03/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 51/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.652,00
29/04/2024 LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 77; 1.652,00
TOTAL 11.432,80 6.608,00 4.956,00
SALDO A PAGAR 6.476,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.