Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LEANDRO KELLER COLLERAUS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5109 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DIÁRIAS NOS DIAS 03 A 07/06 PARA BRASILIA/DF. |
0,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2024 |
DIÁRIAS NOS DIAS 03 A 07/06 PARA BRASILIA/DF. |
3.000,00 |
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29/05/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E PROTOCOLO N° 139016 |
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3.000,00 |
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03/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5109/2024
LEANDRO KELLER COLLERAUS - 89042 |
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3.000,00 |
TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.