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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO SCHMITZ AUDINO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5123 Data de lançamento: 29/05/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESTITUIÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM HOTEL PARA SERVIDOR REFERENTE AO CONGRESSO CIDADES INTELIGENTES. 0,00 529,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2024 RESSARCIMENTO DE DESPESA COM HOTEL PARA SERVIDOR REFERENTE AO CONGRESSO CIDADES INTELIGENTES. 529,92
29/05/2024 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. LIQUIDADO CFE COMPROVANTE Nº 8199 LIQUIDADO CFE COMPROVANTE Nº 8199 529,92
24/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5123/2024 FERNANDO SCHMITZ AUDINO - 80913 529,92
TOTAL 529,92 529,92 529,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.