Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ALICE BRAATZ ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5201 |
Data de lançamento: |
03/06/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
6 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0,00 |
300,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2024 |
MATERIAIS EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
300,67 |
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11/06/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 1/344; |
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300,67 |
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17/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5201/2024
ALICE BRAATZ ME - 92218 |
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300,67 |
TOTAL |
300,67 |
300,67 |
300,67 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.