AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº 162, 104, 118 E 163.
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6.515,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2024
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº 162, 104, 118 E 163.
6.515,00
06/06/2024
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme DANFE Nº 890/55161935; 890/55199929; 890/55158974; 890/55161145;
6.515,00
09/07/2024
Pagamento de Empenho 5287/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.515,00
TOTAL
6.515,00
6.515,00
6.515,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.