MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº 105, 176, 138, 180, 163.
0,00
2.330,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2024
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº 105, 176, 138, 180, 163.
2.330,00
10/06/2024
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/5499; E/5493; E/5492; E/5491; E/5490; E/5489;
2.330,00
09/07/2024
Pagamento de Empenho 5315/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.330,00
TOTAL
2.330,00
2.330,00
2.330,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.