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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5320 Data de lançamento: 10/06/2024
Tipo de empenho: OBRAS EM ANDAMENTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL
Função: Educação
Subfunção: Educação Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: OBRAS PRÉDIOS PÚBLICOS
Fonte de Recurso: 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 244 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFORMA NA COZINHA DA EMEF ÁLVARO RODRIGUES LEITÃO. 0,00 50.626,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2024 REFORMA NA COZINHA DA EMEF ÁLVARO RODRIGUES LEITÃO. 50.626,26
27/08/2024 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº E/154; 19.430,66
27/08/2024 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº E/157; 16.205,54
27/08/2024 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº E/160; 14.990,06
28/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5320/2024 - Conforme Nota Fiscal Nº E/160; CARLOS ALBERTO DA SILVA ME - 85724 14.990,06
28/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5320/2024 - Conforme Nota Fiscal Nº E/154; CARLOS ALBERTO DA SILVA ME - 85724 19.430,66
28/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5320/2024 - Conforme Nota Fiscal Nº E/157; CARLOS ALBERTO DA SILVA ME - 85724 16.205,54
TOTAL 50.626,26 50.626,26 50.626,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.