Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FRANCISCO DAROLD PEREIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5408 |
Data de lançamento: |
11/06/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Telecomunicações |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL E UTILIDADE PÚBLICA. |
0,00 |
30.625,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/06/2024 |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL E UTILIDADE PÚBLICA. |
30.625,00 |
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11/06/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 1391; |
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500,00 |
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27/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1391; |
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500,00 |
02/07/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 1401; |
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500,00 |
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17/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1401; |
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500,00 |
30/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2269; |
-27.625,00 |
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01/10/2024 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-2.000,00 |
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TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.