AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 163.
0,00
10.838,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/06/2024
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 163.
10.838,20
11/06/2024
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme DANFE Nº 890/55261209; 890/55264406; 890/55265772; 890/55265373;
10.838,20
10/07/2024
Pagamento de Empenho 5412/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
10.838,20
TOTAL
10.838,20
10.838,20
10.838,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.