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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 542 Data de lançamento: 19/01/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade: SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRANCHAS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES DO MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CFE DECRETO Nº3664/2023. 0,00 25.124,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2024 PRANCHAS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES DO MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CFE DECRETO Nº3664/2023. 25.124,20
29/02/2024 LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. Conforme DANFE Nº 1/5029; 25.124,20
29/02/2024 Pagamento de Empenho 542/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 25.124,20
TOTAL 25.124,20 25.124,20 25.124,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.