Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
542 |
Data de lançamento: |
19/01/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
2 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRANCHAS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES DO MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CFE DECRETO Nº3664/2023. |
0,00 |
25.124,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/01/2024 |
PRANCHAS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES DO MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CFE DECRETO Nº3664/2023. |
25.124,20 |
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29/02/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme DANFE Nº 1/5029; |
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25.124,20 |
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29/02/2024 |
Pagamento de Empenho 542/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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25.124,20 |
TOTAL |
25.124,20 |
25.124,20 |
25.124,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.