Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: STUDIO DOIS RADIODIFUSAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5457 |
Data de lançamento: |
11/06/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Telecomunicações |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO PARA PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
9.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/06/2024 |
SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO PARA PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO. |
9.000,00 |
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11/06/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 2885; |
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2.800,00 |
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28/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 2885; |
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2.800,00 |
02/07/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 2916; |
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2.800,00 |
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08/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 2916; |
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2.800,00 |
30/09/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 2989; 2936; |
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3.400,00 |
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15/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5457/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.400,00 |
TOTAL |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.