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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: STUDIO DOIS RADIODIFUSAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5457 Data de lançamento: 11/06/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Telecomunicações
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO PARA PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO. 0,00 9.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2024 SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO PARA PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO. 9.000,00
11/06/2024 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 2885; 2.800,00
28/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2885; 2.800,00
02/07/2024 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 2916; 2.800,00
08/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2916; 2.800,00
30/09/2024 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 2989; 2936; 3.400,00
15/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5457/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.400,00
TOTAL 9.000,00 9.000,00 9.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.