Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5490 |
Data de lançamento: |
13/06/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Telecomunicações |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO PP 13/24, 14/24,15/24 E 16/24. |
0,00 |
803,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/06/2024 |
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO PP 13/24, 14/24,15/24 E 16/24. |
803,40 |
|
|
13/06/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 581; |
|
803,40 |
|
13/06/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Nota de Empenho 5490/2024, PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI |
|
|
38,56 |
27/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5490/2024
PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI - 90268 |
|
|
764,84 |
TOTAL |
803,40 |
803,40 |
803,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
13/06/2024 |
38,56 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
38,56 |
|
|