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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GEHLENTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5542 Data de lançamento: 14/06/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 04 REFERENTE 12 VIAGENS NO MÊS DE MAIO. 0,00 5.041,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2024 TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 04 REFERENTE 12 VIAGENS NO MÊS DE MAIO. 5.041,31
14/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 133; 5.041,31
20/06/2024 Pagamento de Empenho 5542/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.041,31
TOTAL 5.041,31 5.041,31 5.041,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.