Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GEHLENTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5543 |
Data de lançamento: |
14/06/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
TURNO INVERSO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
7 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TRANSPORTE DE ALUNOS NO TURNO INVERSO E DE ALUNOS DO PROJETO DE COOPERATIVA ESCOLAR. |
0,00 |
7.843,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/06/2024 |
TRANSPORTE DE ALUNOS NO TURNO INVERSO E DE ALUNOS DO PROJETO DE COOPERATIVA ESCOLAR. |
7.843,00 |
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14/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 134; 135; |
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7.843,00 |
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20/06/2024 |
Pagamento de Empenho 5543/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.843,00 |
TOTAL |
7.843,00 |
7.843,00 |
7.843,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.