Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5605 |
Data de lançamento: |
18/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PREF 1ª PARC 13º SAL JUNHO/2024 |
0,00 |
1.344,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/06/2024 |
REF. PREF 1ª PARC 13º SAL JUNHO/2024 |
1.344,92 |
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18/06/2024 |
LIQUIDADO CFE 1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2024 |
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1.344,92 |
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19/06/2024 |
Pagamento de Empenho 5605/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.344,92 |
TOTAL |
1.344,92 |
1.344,92 |
1.344,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.