MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº 15,67,118,131,33,106,163
0,00
10.175,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/06/2024
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº 15,67,118,131,33,106,163
10.175,00
19/06/2024
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 5519; 5517; 5518; 5524; 5522; 5525; 5526; 5528; 5513;
10.175,00
10/07/2024
Pagamento de Empenho 5698/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
10.175,00
TOTAL
10.175,00
10.175,00
10.175,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.