Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JOSIELI DA SILVA FLORENCIO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5727 |
Data de lançamento: |
20/06/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA |
Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE SEGURANÇA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
162 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA JOGOS DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS. |
240,00 |
4.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/06/2024 |
SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA JOGOS DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS. |
4.800,00 |
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20/06/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 263; |
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4.800,00 |
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28/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5727/2024
JOSIELI DA SILVA FLORENCIO ME - 89667 |
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4.800,00 |
TOTAL |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.