Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: METALURGICA ESPUMOSENSE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5756 |
Data de lançamento: |
21/06/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
265 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VIDROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM JANELAS DA SECRETARIA E DO CRAS. |
0,00 |
4.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/06/2024 |
VIDROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM JANELAS DA SECRETARIA E DO CRAS. |
4.000,00 |
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21/06/2024 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-3.600,00 |
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11/07/2024 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-400,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.