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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SENITA FATIMA PRATES DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5820 Data de lançamento: 25/06/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: AUXILIO ALUGUÉIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL PELO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO, CFE LEI MUNICIPAL Nº4531/2024. 0,00 3.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2024 CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL PELO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO, CFE LEI MUNICIPAL Nº4531/2024. 3.600,00
08/08/2024 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.200,00
14/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5820/2024 - REF. JUN E JUL/2024 SENITA FATIMA PRATES DOS SANTOS - 80888 1.200,00
03/09/2024 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 600,00
06/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5820/2024 - REF. AGOSTO/2024 SENITA FATIMA PRATES DOS SANTOS - 80888 600,00
25/10/2024 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 600,00
01/11/2024 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 600,00
01/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5820/2024 - REF. SET/2024 SENITA FATIMA PRATES DOS SANTOS - 80888 600,00
08/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5820/2024 - REF. OUTUBRO/2024 SENITA FATIMA PRATES DOS SANTOS - 80888 600,00
TOTAL 3.600,00 3.000,00 3.000,00
SALDO A PAGAR 600,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.