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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 592 Data de lançamento: 23/01/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 33 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
03 RODOS DE PLÁSTICO 03 VASSOURAS COM CERDAS DE NYLON PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. 0,00 37,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2024 03 RODOS DE PLÁSTICO 03 VASSOURAS COM CERDAS DE NYLON PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. 37,29
08/03/2024 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme DANFE Nº 1/193; 37,29
22/03/2024 Pagamento de Empenho 592/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 37,29
TOTAL 37,29 37,29 37,29
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.