Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
599 |
Data de lançamento: |
23/01/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
CONCRETO USINADO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
25 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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54,89 TONELADAS DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA MANUTENÇÃO DE BURACOS E AVARIAS NAS VIAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
34.580,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/01/2024 |
54,89 TONELADAS DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA MANUTENÇÃO DE BURACOS E AVARIAS NAS VIAS MUNICIPAIS. |
34.580,70 |
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23/01/2024 |
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme DANFE Nº 1/151589; 1/151600; 1/151594; |
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34.580,70 |
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23/01/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 599/2024, 83517 - CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
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414,97 |
29/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 599/2024
CONSTRUTORA DEL RIJO SA - 83517 |
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34.165,73 |
TOTAL |
34.580,70 |
34.580,70 |
34.580,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
23/01/2024 |
414,97 |
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Lançada |
TOTAL |
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414,97 |
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