Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6182 |
Data de lançamento: |
27/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Licença Prêmio - RPPS |
Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE PESSOAL |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE |
Conta de Despesa: |
3190.11.47.00.00.00 - LICENCA-PREMIO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LICENÇAS-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE PREF FOLHA JUNHO/2024 |
0,00 |
2.865,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2024 |
LICENÇAS-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE PREF FOLHA JUNHO/2024 |
2.865,07 |
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27/06/2024 |
liquidado cfe empenhos mes de junho |
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2.865,07 |
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28/06/2024 |
Pagamento de Empenho 6182/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.865,07 |
TOTAL |
2.865,07 |
2.865,07 |
2.865,07 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.