Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TIO JULICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6199 |
Data de lançamento: |
27/06/2024 |
Tipo de empenho: |
OBRAS EM ANDAMENTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AUXÍLIOS E CONVÊNIOS |
Função: |
Habitação |
Subfunção: |
Habitação Urbana |
Projeto / Atividade: |
HABITAÇÃO POPULAR |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
754 - Recursos de Operações de Crédito |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
256 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ETAPA II DO LOTEAMENTO SÃO VALENTIN. |
0,00 |
34.391,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2024 |
MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ETAPA II DO LOTEAMENTO SÃO VALENTIN. |
34.391,04 |
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28/06/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme DANFE Nº 890/55526891; , |
|
17.258,40 |
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23/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 890/55526891; |
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17.258,40 |
31/07/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
Conforme DANFE Nº 890/56048621; |
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17.132,64 |
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30/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6199/2024 - REF. Conforme DANFE Nº 890/56048621;
JULIANO BRUM PIRES LTDA - 90454 |
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17.132,64 |
TOTAL |
34.391,04 |
34.391,04 |
34.391,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.