Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ATACAREJO TIO JULICO LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6244 |
Data de lançamento: |
01/07/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
8 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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08 kg Linguiça pura suína,
06 Pães
05 Refrigerante em pet de 2 litros. 05 Cucas Simples para equipes em serviço. |
0,00 |
320,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/07/2024 |
08 kg Linguiça pura suína,
06 Pães
05 Refrigerante em pet de 2 litros. 05 Cucas Simples para equipes em serviço. |
320,44 |
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01/07/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme DANFE Nº 890/55578586; |
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320,44 |
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17/07/2024 |
Pagamento de Empenho 6244/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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320,44 |
TOTAL |
320,44 |
320,44 |
320,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.