Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6292 |
Data de lançamento: |
01/07/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
7 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TURNO INVERSO E DO PROJETO DE COOPERATIVA ESCOLAR. |
0,00 |
12.688,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/07/2024 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TURNO INVERSO E DO PROJETO DE COOPERATIVA ESCOLAR. |
12.688,00 |
|
|
01/07/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 246; 247; |
|
12.688,00 |
|
16/07/2024 |
Pagamento de Empenho 6292/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
12.688,00 |
TOTAL |
12.688,00 |
12.688,00 |
12.688,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.