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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDERSON LUIZ OLIVEIRA BOBSIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 6331 Data de lançamento: 02/07/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ACOLHIMENTO DO IDOSO RUI AUGUSTO VIZZOTTO CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 224/2023 0,00 10.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2024 ACOLHIMENTO DO IDOSO RUI AUGUSTO VIZZOTTO CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 224/2023 10.500,00
02/07/2024 LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 8; 1.750,00
08/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 8; 1.750,00
31/07/2024 LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. Conforme Nota Fiscal Nº 0/9; 2.000,00
07/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6331/2024 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº 0/9; ANDERSON LUIZ OLIVEIRA BOBSIN - 91722 2.000,00
03/09/2024 LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 10; 2.000,00
10/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 10; 2.000,00
04/10/2024 EMPENHADO EM DUPLICIDADE -2.000,00
31/10/2024 LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 13; 2.000,00
07/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 13; 2.000,00
TOTAL 8.500,00 7.750,00 7.750,00
SALDO A PAGAR 750,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.