Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ODIL CONCEICAO GOMES DA SILVA MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6357 |
Data de lançamento: |
04/07/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
317 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ALMOÇOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE EM SERVIÇO. |
0,00 |
2.879,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/07/2024 |
ALMOÇOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE EM SERVIÇO. |
2.879,00 |
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04/07/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 890/55429211; |
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2.879,00 |
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09/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6357/2024
ODIL CONCEICAO GOMES DA SILVA MEI - 72219 |
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2.879,00 |
TOTAL |
2.879,00 |
2.879,00 |
2.879,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.