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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6360 Data de lançamento: 04/07/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 308 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Acionador Sup 2EM1 9570 Censi 42,00 42,00
1.00 Adaptador Mecanismo Saída 9517 Censi 24,00 24,00
1.00 Bico Torneira Jardim 1128 Herc 1,80 1,80
1.00 Bucha Redução Rosca 3/4"x1/2" 1,60 1,60
3.00 Cabide Plast - Sofisticato BR Durin 14,00 42,00
1.00 Cadeado Latão 45mm - STAM 32,00 32,00
1.00 Cap Esgoto 40mm 4,40 4,40
1.00 Cilindro Fechadura - Soprano 29,00 29,00
2.00 Dispenser Papel Toalha Interfolhas Branco Goeder 39,00 78,00
1.00 Fita Veda Rosca 12mmx10m 2m 5,00 5,00
1.00 Fita Veda Rosca 18mmx25m 2m 8,00 8,00
3.00 Haste Chuveiro 37cm 15,00 45,00
1.00 Joelho Rosca 90° 3/4" 4,00 4,00
3.00 Papeleira Metal 16,00 48,00
2.00 Parafuso WC 12mm 6,00 12,00
3.00 Saboneteira 22,00 66,00
1.00 Selante Pu Multiuso 70G 10,00 10,00
1.00 Tomada SX 2P+T 20A 60.537 11,40 11,40
1.00 Torneira Metal Parede 169,00 169,00
1.00 Torneira PVC Jardim 4,00 4,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2024 Acionador Sup 2EM1 9570 Censi Adaptador Mecanismo Saída 9517 Censi Bico Torneira Jardim 1128 Herc Bucha Redução Rosca 3/4"x1/2" Cabide Plast - Sofisticato BR Durin Cadeado Latão 45mm - STAM Cap Esgoto 40mm Cilindro Fechadura - Soprano Dispenser Papel Toalha Interfolhas Branco Goeder Fita Veda Rosca 12mmx10m 2m Fita Veda Rosca 18mmx25m 2m Haste Chuveiro 37cm Joelho Rosca 90° 3/4" Papeleira Metal Parafuso WC 12mm Saboneteira Selante Pu Multiuso 70G Tomada SX 2P+T 20A 60.537 Torneira Metal Parede Torneira PVC Jardim 637,20
25/07/2024 LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. Conforme DANFE Nº 1/3927; 637,20
05/08/2024 Pagamento de Empenho 6360/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 637,20
TOTAL 637,20 637,20 637,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.