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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6361 Data de lançamento: 04/07/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 289 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇO DE ANÁLISE, ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PPCIS E ALVÁRAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS. 0,00 43.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2024 SERVIÇO DE ANÁLISE, ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PPCIS E ALVÁRAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS. 43.500,00
30/07/2024 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme Nota Fiscal Nº E/36; 7.250,00
26/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6361/2024 - REF. JULHO/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/36; LS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - 89983 7.250,00
03/09/2024 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 37; 7.250,00
03/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 37; 7.250,00
04/10/2024 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 38; 7.250,00
17/10/2024 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 39; 3.625,00
22/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 38; 7.250,00
24/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 39; 3.625,00
TOTAL 43.500,00 25.375,00 25.375,00
SALDO A PAGAR 18.125,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.