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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6377 Data de lançamento: 04/07/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TRANSPORTE DE VOLUNTÁRIOS PARA TRABALHO DE LIMPEZA NA CIDADE DE ROCA SALES. 0,00 2.262,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2024 TRANSPORTE DE VOLUNTÁRIOS PARA TRABALHO DE LIMPEZA NA CIDADE DE ROCA SALES. 2.262,00
04/07/2024 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme Nota Fiscal Nº E/316; 2.262,00
16/07/2024 Pagamento de Empenho 6377/2024 2.262,00
TOTAL 2.262,00 2.262,00 2.262,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.