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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6393 Data de lançamento: 05/07/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 25 REFERENTE 18 VIAGENS NO MÊS DE JUNHO/2024. 0,00 8.885,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2024 TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 25 REFERENTE 18 VIAGENS NO MÊS DE JUNHO/2024. 8.885,22
09/07/2024 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº E/152; 8.885,22
17/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6393/2024 SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO LTDA - 90654 8.885,22
TOTAL 8.885,22 8.885,22 8.885,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.