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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6396 Data de lançamento: 05/07/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 301 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Adesivo para Tubo 75g Amanco 8,00 8,00
1.00 Chave Boia Unip CB-2012 MG 45,00 45,00
1.00 Chave Boia Unip CB-2012 MG 45,00 45,00
4.00 Grelha Quad Cx Sifo BR s/Sup 150mm Plastipan 10,00 40,00
4.00 Luva Sold 10mm 1,20 4,80
18.00 Tubo Soldsável 20mm Amanco/Tigre 5,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2024 Adesivo para Tubo 75g Amanco Chave Boia Unip CB-2012 MG Chave Boia Unip CB-2012 MG Grelha Quad Cx Sifo BR s/Sup 150mm Plastipan Luva Sold 10mm Tubo Soldsável 20mm Amanco/Tigre 232,80
09/07/2024 LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme DANFE Nº 1/3850; 232,80
18/07/2024 Pagamento de Empenho 6396/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 232,80
TOTAL 232,80 232,80 232,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.