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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SERRARIA E MADEIREIRA SG LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6435 Data de lançamento: 08/07/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade: SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA PONTES E PONTILHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 329 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Madeira de Eucalipto 30x30x6m 1.080,00 6.480,00
13.00 Madeira de Eucalipto 7x20x5,5mt 175,00 2.275,00
10.00 Madeira de Eucalipto 7x25x5,5mt 225,00 2.250,00
8.00 Madeira de Eucalipto 7x30x5,5mt 262,00 2.096,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2024 Madeira de Eucalipto 30x30x6m Madeira de Eucalipto 7x20x5,5mt Madeira de Eucalipto 7x25x5,5mt Madeira de Eucalipto 7x30x5,5mt 13.101,00
09/07/2024 LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. Conforme DANFE Nº 890/55616339; 13.101,00
31/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6435/2024 SERRARIA E MADEIREIRA SG LTDA - 90298 13.101,00
TOTAL 13.101,00 13.101,00 13.101,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.