Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JULCEMARA MULLER DA SILVA MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6556 |
Data de lançamento: |
11/07/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
307 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE CONSERTO E REVISÃO DE BANHEIROS E TUBULAÇÕES DA PARTE HIDRÁULICA DA PISCINA FISIOTERÁPICA. |
0,00 |
2.320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/07/2024 |
SERVIÇOS DE CONSERTO E REVISÃO DE BANHEIROS E TUBULAÇÕES DA PARTE HIDRÁULICA DA PISCINA FISIOTERÁPICA. |
2.320,00 |
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16/07/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/26; |
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2.320,00 |
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05/08/2024 |
Pagamento de Empenho 6556/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.320,00 |
TOTAL |
2.320,00 |
2.320,00 |
2.320,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.