O Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 24/08/2024 às 01:55.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6569 Data de lançamento: 12/07/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 298 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Capa de Chuva com Capuz PVC Trevira Amarela G 78,90 157,80
1.00 Capa de Chuva com Capuz PVC Forrado Amarela G 45,00 45,00
1.00 Capa de Chuva com Capuz PVC Forrado Amarela GG 49,00 49,00
2.00 Capa de Chuva com Capuz PVC Trevira Amarela GG 89,00 178,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2024 Capa de Chuva com Capuz PVC Trevira Amarela G Capa de Chuva com Capuz PVC Forrado Amarela G Capa de Chuva com Capuz PVC Forrado Amarela GG Capa de Chuva com Capuz PVC Trevira Amarela GG 429,80
16/07/2024 LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme DANFE Nº 1/6039; 429,80
16/07/2024 LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme DANFE Nº 1/6039; 429,80
16/07/2024 Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 6569/2024, 81834 - EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA 5,16
16/07/2024 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE -429,80
23/07/2024 Pagamento de Empenho 6569/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 424,64
TOTAL 429,80 429,80 429,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 16/07/2024 5,16 Lançada
TOTAL   5,16