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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6570 Data de lançamento: 12/07/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: FERRAMENTAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 298 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Enxada Sul Tramont. 8P com Cabo 59,00 118,00
2.00 Pá Ajuntadeira Nº 2 com Cabo 57,00 114,00
10.00 Corda Tranc. PP 18mm 13,00 130,00
20.00 Mang. Jardim 1x3,5 Sup. Flex Pabovi 21,50 430,00
1.00 Esguicho Reg. Lavador PVC 2.2 - 1/2 48,15 48,15
1.00 Esguicho Reg. Lavador PVC 3.2 - 1/2 58,72 58,72
1.00 Vassoura Ind. 100cm Odin. 198,00 198,00
1.00 Carrinho de Mão Tramont. PVC 55Lt com Camara 319,00 319,00
1.00 Carrinho de Mão Tramont. Refor. 65Lt 439,00 439,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2024 Enxada Sul Tramont. 8P com Cabo Pá Ajuntadeira Nº 2 com Cabo Corda Tranc. PP 18mm Mang. Jardim 1x3,5 Sup. Flex Pabovi Esguicho Reg. Lavador PVC 2.2 - 1/2 Esguicho Reg. Lavador PVC 3.2 - 1/2 Vassoura Ind. 100cm Odin. Carrinho de Mão Tramont. PVC 55Lt com Camara Carrinho de Mão Tramont. Refor. 65Lt 1.854,87
16/07/2024 LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme DANFE Nº 1/6039; 1.854,87
16/07/2024 Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 6570/2024, 81834 - EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA 22,26
23/07/2024 Pagamento de Empenho 6570/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.832,61
TOTAL 1.854,87 1.854,87 1.854,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 16/07/2024 22,26 Lançada
TOTAL   22,26