Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SABRINA DE SOUZA CORAZZA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6583 |
Data de lançamento: |
12/07/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
OFICINEIRA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE ARTES, EDUCAÇÃO NUTRICIONAL E INFORMATICA EM 30 OFICINAS DO CRAS NO PERÍODO DE 10/06 A 09/07/2024. |
0,00 |
2.415,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/07/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE ARTES, EDUCAÇÃO NUTRICIONAL E INFORMATICA EM 30 OFICINAS DO CRAS NO PERÍODO DE 10/06 A 09/07/2024. |
2.415,00 |
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16/07/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/6; |
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2.415,00 |
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19/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6583/2024
SABRINA DE SOUZA CORAZZA - 92438 |
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2.415,00 |
TOTAL |
2.415,00 |
2.415,00 |
2.415,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.