Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LINDOMAR LUCIR LAUXEN MEI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6609 |
Data de lançamento: |
15/07/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ESTABILIZADOR PARA USO NO CMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. |
0,00 |
169,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/07/2024 |
ESTABILIZADOR PARA USO NO CMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. |
169,00 |
|
|
16/07/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 890/55800567; |
|
169,00 |
|
06/08/2024 |
Pagamento de Empenho 6609/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
169,00 |
TOTAL |
169,00 |
169,00 |
169,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.