AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº118,131,132,67.
0,00
23.234,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2024
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº118,131,132,67.
23.234,00
16/07/2024
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme DANFE Nº 890/55762692; 890/55762771; 890/55766759; 890/55766570; 890/55763284;
23.234,00
01/08/2024
Pagamento de Empenho 6624/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
23.234,00
TOTAL
23.234,00
23.234,00
23.234,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.