Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FRANCISCO LAIDES DRUNN MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6686 |
Data de lançamento: |
17/07/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
357 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE ATERRAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO DO BRITADOR. |
0,00 |
17.180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/07/2024 |
SERVIÇOS DE ATERRAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO DO BRITADOR. |
17.180,00 |
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26/07/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/19; |
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17.180,00 |
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01/08/2024 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007961, 007962
PAGTO. REF. EMPENHO 6686/2024
FRANCISCO LAIDES DRUNN MEI - 87657 |
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17.180,00 |
TOTAL |
17.180,00 |
17.180,00 |
17.180,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.