AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 163,118,33,88,15,187.
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2.721,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2024
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 163,118,33,88,15,187.
2.721,20
19/07/2024
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme DANFE Nº 890/55835001; 890/55835296; 890/55835545; 890/55838169; 890/55838665; 890/55841414; 890/55837358; 890/55836513;
2.721,20
25/10/2024
Pagamento de Empenho 6707/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.721,20
TOTAL
2.721,20
2.721,20
2.721,20
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.