Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JOSE ANTENOR BORGES DA SILVA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6730 |
Data de lançamento: |
19/07/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA PONTES E PONTILHOES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
356 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.00 |
12 Dúzias de Pranchas de Madeira |
700,00 |
8.400,00 |
8.00 |
8 Paus - 30x30
Para manutenção de pontes no interior do município. |
700,00 |
5.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/07/2024 |
12 Dúzias de Pranchas de Madeira 8 Paus - 30x30
Para manutenção de pontes no interior do município. |
14.000,00 |
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19/07/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme DANFE Nº 890/55657475; 890/55657494; |
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14.000,00 |
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26/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6730/2024
JOSE ANTENOR BORGES DA SILVA LTDA ME - 90839 |
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14.000,00 |
TOTAL |
14.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.