Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/07/2024 |
Sistema de Gestão Bisness Inteligence |
4.111,11 |
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29/07/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/22067; |
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685,18 |
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29/07/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/22067; |
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685,18 |
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29/07/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 6749/2024, 63562 - DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
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32,89 |
29/07/2024 |
KIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-685,18 |
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19/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6749/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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652,29 |
03/09/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.Conforme Nota Fiscal Nº 22238; |
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685,18 |
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03/09/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 6749/2024, 63562 - DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
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32,89 |
30/09/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.Conforme Nota Fiscal Nº 22353; |
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685,18 |
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30/09/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 6749/2024, 63562 - DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
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32,89 |
01/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6749/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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652,29 |
22/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6749/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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652,29 |
31/10/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/22560; |
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685,18 |
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31/10/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/22560; |
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685,18 |
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31/10/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 6749/2024, 63562 - DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
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32,89 |
31/10/2024 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-685,18 |
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05/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6749/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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652,29 |
TOTAL |
4.111,11 |
2.740,72 |
2.740,72 |
SALDO A PAGAR |
1.370,39 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.